2021年度中共长春市委政
法委员会部门预算
2021年2月19日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算基本情况
第二部分 2021年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算 “三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年财政拨款收支情况
二、2021年一般公共预算支出情况
三、2021年一般公共预算基本支出情况
四、2021年一般公共预算 “三公”经费支出表情况
五、2021年政府性基金预算支出表情况
六、2021年部门收支总表情况
七、2021年部门收入总表情况
八、2021年部门支出总表情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效情况
第四部分 名词解释
2021度年中共长春市委政
法委员会部门预算
第一部分部门概述
一、主要职能
(一)深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全市政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)深入贯彻党中央、省委和市委决定,对政法工作研究提出全局性部署,推进平安长春、法治长春建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(三)了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
(四)加强对全市政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
(五)组织开展全市政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的政策和重大措施,及时向市委提出建议;参与有关地方性法规、规章草案的起草和修改工作,及时提出立法建议。
(六)掌握分析全市政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
(七)监督和支持全市政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
(八)组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。
(九)指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。代管市法学会。
(十)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据上述职责,市委政法委由12个职能处(室)组成,包括办公室、政策研究室、政治安全处、维稳指导处、综治督导处(专项行动办公室)、基层社会治理处、反邪教协调处、执法监督处、法治处(市司改办)、宣传教育处、政法队伍建设指导处(干部人事处)、机关党总支。此外,代管参公事业单位长春市法学会。
三、部门预算基本情况
(一)部门预算单位构成
长春市委政法委及所属事业单位长春市法学会为一个预算单位。
(二)预算单位人员构成情况
长春市委政法委及所属事业单位长春市法学会现有人员86人。其中,在职人员65人员,离退休人员21人。
第二部分 2021年度部门预算表
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部门公开表1 |
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财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
||
一、本年收入 |
1951.33 |
一、本年支出 |
1951.33 |
1951.33 |
||
(一)一般公共预算拨款 |
1951.33 |
(一)一般公共服务 |
1616.75 |
1616.75 |
||
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交 |
|
|
||
|
|
(三)国防 |
|
|
||
二、上年结转 |
|
(四)公共安全 |
|
|
||
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育 |
|
|
||
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术 |
|
|
||
|
|
(七)文化旅游体育与传媒 |
|
|
||
|
|
(八)社会保障和就业 |
143.55 |
143.55 |
||
|
|
(九)社会保险基金 |
|
|
||
|
|
(十)卫生健康 |
68.79 |
68.79 |
||
|
|
(十一)节能环保 |
|
|
||
|
|
(十二)城乡社区 |
|
|
||
|
|
(十三)农林水 |
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|
(十四)交通运输 |
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|
(十五)资源勘探工业信息等 |
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|
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|
|
(十六)商业服务业等 |
|
|
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|
|
(十七)金融 |
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|
|
(十八)援助其他地区 |
|
|
||
|
|
(十九)自然资源海洋气象等 |
|
|
||
|
|
(二十)住房保障 |
122.24 |
122.24 |
||
|
|
(二十一)粮油物资储备 |
|
|
||
|
|
(二十二)国有资本经营预算 |
|
|
||
|
|
(二十三)灾害防治与应急管理 |
|
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|
(二十四)预备费 |
|
|
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|
|
(二十五)其他 |
|
|
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|
|
(二十六)转移性 |
|
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|
|
(二十七)债务还本 |
|
|
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|
|
(二十八)债务付息 |
|
|
||
|
|
(二十九)债务发行费用 |
|
|
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|
|
|
|
||
|
|
二、结转下年 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
收入合计: |
1951.33 |
支出合计: |
1951.33 |
1951.33 |
||
|
|
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|
部门公开表2 |
|
一般公共预算支出表 |
|||||
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|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目(类款项) |
预算数 |
||||
一般公共服务支出 |
1616.75 |
||||
其他共产党事务支出 |
1616.75 |
||||
行政运行 |
898.75 |
||||
一般行政管理事务 |
718.00 |
||||
社会保障和就业支出 |
143.55 |
||||
行政事业单位养老支出 |
143.55 |
||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
143.55 |
||||
卫生健康支出 |
68.79 |
||||
行政事业单位医疗 |
68.79 |
||||
行政单位医疗 |
47.09 |
||||
公务员医疗补助 |
21.70 |
||||
住房保障支出 |
122.24 |
||||
住房改革支出 |
122.24 |
||||
住房公积金 |
122.24 |
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
一般公共预算基本支出表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1014.73 |
1014.73 |
0.00 |
|
3010102 |
年底双薪 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
|
3010103 |
职务工资 |
120.14 |
120.14 |
0.00 |
|
3010104 |
级别工资 |
164.60 |
164.60 |
0.00 |
|
3010105 |
警衔工资 |
80.64 |
80.64 |
0.00 |
|
3010106 |
机关事业单位基本养老保险个人缴费 |
43.13 |
43.13 |
0.00 |
|
3010206 |
现行补贴 |
271.77 |
271.77 |
0.00 |
|
3010207 |
职工住宅取暖费 |
13.43 |
13.43 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资(定额) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3010801 |
机关事业单位基本养老保险单位缴费 |
99.18 |
99.18 |
0.00 |
|
301120101 |
基本医疗保险 |
43.39 |
43.39 |
0.00 |
|
301120102 |
公务员补助 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
|
301120103 |
保健对象 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
|
301120104 |
固话补贴 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
|
301120201 |
失业保险 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301120203 |
工伤保险 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
|
3019903 |
独生子女费 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
192.86 |
0.00 |
192.86 |
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
30202 |
印刷费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
|
30229 |
福利费 |
14.63 |
0.00 |
14.63 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
71.83 |
0.00 |
71.83 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
|
3030201 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3030208 |
退休活动费 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
|
303021002 |
退休人员电话补助 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
|
303021003 |
退休人员医疗补助 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
|
3030211 |
退休人员保健对象 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
|
3030212 |
退休人员取暖费 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
部门预算公开表4 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
2020年预算数 |
2021年预算数 |
比2020年预算数增减 |
增减变化原因说明 |
合计 |
13.68 |
13.80 |
0.12 |
人员增加,费用提高 |
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
1.68 |
1.80 |
0.12 |
人员增加,费用提高 |
3、公务用车费 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
说明: |
|
|
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 |
||
2、“本年预算数”的实有人员 86 人,其中:在职人员 65 人,离退休人员 21 人。 |
部门预算公开表5 |
||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
部门预算公开表6 |
|||
部门收支总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1951.33 |
一、一般公共服务 |
1616.75 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防 |
0.00 |
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
|
|
六、科学技术 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业 |
143.55 |
|
|
九、社会保险基金 |
0.00 |
|
|
十、卫生健康 |
68.79 |
|
|
十一、节能环保 |
0.00 |
|
|
十二、城乡社区 |
0.00 |
|
|
十三、农林水 |
0.00 |
|
|
十四、交通运输 |
0.00 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等 |
0.00 |
|
|
十六、商业服务业等 |
0.00 |
|
|
十七、金融 |
0.00 |
|
|
十八、援助其他地区 |
0.00 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等 |
0.00 |
|
|
二十、住房保障 |
122.24 |
|
|
二十一、粮油物资储备 |
0.00 |
|
|
二十二、国有资本经营预算 |
0.00 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理 |
0.00 |
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|
二十五、其他 |
0.00 |
|
|
二十六、债务还本 |
0.00 |
|
|
二十七、债务付息 |
0.00 |
|
|
二十八、债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1951.33 |
本年支出合计 |
1951.33 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
转移性支出 |
0.00 |
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
收入合计 |
1951.33 |
支出合计 |
1951.33 |
部门预算公开表7 |
||||||||||||
部门收入总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
功能科目编码(类款项) |
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
其他收入 |
上级补助收入 |
上年结转 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
1616.75 |
1616.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
143.55 |
143.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
部门预算公开表8 |
||||
部门支出总表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
总计: |
1951.33 |
1233.33 |
718.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1616.75 |
898.75 |
718.00 |
36 |
其他共产党事务支出 |
1616.75 |
898.75 |
718.00 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
1616.75 |
898.75 |
718.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
143.55 |
143.55 |
0.00 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
143.55 |
143.55 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
143.55 |
143.55 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
11 |
行政事业单位医疗 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
2101103 |
行政单位医疗 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
02 |
住房改革支出 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
122.24 |
122.24 |
0.00 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年财政拨款收支总表情况说明
2021年财政拨款收入1951.33万元,全部为一般公共预算财政拨款。
2021年财政预算支出1951.33万元,其中包括:一般公共服务支出1616.75万元;住房保障支出122.24万元;社会保障和就业143.55万元;医疗卫生68.79万元。
二、2021年一般公共预算支出情况说明
长春市委政法委2021年一般公共预算当年拨款支出1951.33万元,比2020年年初预算数增加169.56万元。
一般公共预算当年拨款支出构成情况:2021年部门预算中,一般公共预算当年拨款用于以下方面支出:一般公共服务支出1616.75万元;住房保障支出122.24万元;社会保障和就业143.55万元;医疗卫生68.79万元。
一般公共预算当年拨款支出具体使用情况:一般公共服务支出1616.75万元,主要包括基本支出898.75万元,项目支出718万元。基本支出主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出;项目支出主要是为建设人民群众更加满意的幸福长春而发生的各种专项支出。
三、2021年一般公共预算基本支出情况说明
长春市委政法委2021年一般公共预算基本支出1233.33万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。人员经费由基本工资、津贴补贴、医疗保险费、住房公积金等人员性经费组成;公用经费由办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出组成。其中:
(一) 人员经费支出1035.47万元。
主要包括:年底双薪23.73万;职务工资120.14万;级别工资164.60万;警衔工资80.64万;机关事业单位基本养老保险个人缴费43.13万;现行补贴271.77万;职工住宅取暖费13.43万;奖金4.55万;机关事业单位基本养老保险单位缴费99.18万;基本医疗保险43.39万;公务员补助21.70万;保健对象3.70万;固话补贴1.18万;工伤保险1.24万;住房公积金122.24万;独生子女费0.11万;退休活动费2.06万;退休人员电话补助1.30万;退休人员医疗补助5.54万;退休人员保健对象6.60万;退休人员取暖费5.24万。
(二) 公用经费支出197.86万元。
主要包括:办公费20.00万;印刷费15.00万;邮电费4.00万;差旅费20.00万;维修(护)费10.00万;租赁费1.20万;会议费5.00万;培训费3.60万;公务接待费1.80万;劳务费3.00万;工会经费10.80万;福利费14.63万;公务用车运行维护费12.00万;其他交通费用71.83万;办公设备购置5.00万。
四、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
长春市委政法委2021年“三公”经费财政拨款预算13.8万元,其中:因公出国(境)费没用预算支出,公务用车运行费12万元,公务接待费1.80万元。
2021年预算数与2020年预算数相比,公务接待费用增加0.12万元,原因是:人员变动,正常调整;公务用车费用无变化。
五、2021年政府性基金预算支出情况说明
2021年长春市委政法委政府性基金预算支出没有列支。
六、2021年部门收支情况
按照《中华人民共和国预算法》,长春市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年预算总收入为1951.33万元,全部为一般公共预算财政拨款。
长春市委政法委2021年预算总支出1951.33万元,包括:一般公共服务支出1616.75万元;住房保障支出122.24万元;社会保障和就业143.55万元;医疗卫生68.79万元。
七、长春市委政法委部门收入情况说明
长春市委政法委2021年总收入预算收入为1951.33万元,全部为一般公共预算财政拨款。包括:一般公共服务支出拨款1616.75万元;社会保障和就业支出拨款143.55万元;卫生健康支出拨款68.79万元;住房保障支出拨款122.24万元。
八、长春市委政法委部门支出情况说明
长春市委政法委2021年支出预算1951.33万元。其中:基本支出1233.33万元,占比63.20%;项目支出718万元,占比36.80%。
九、机关运行经费支出情况
2021年长春政法委机关运行经费财政拨款支出197.86万元。
十、政府采购支出情况
2021年长春市委政法委政府采购预算支出400万元,主要用于综治示范点建设及单位业务宣传方面。
十一、国有资产占用情况
2021年长春市委政法委共有2辆公车,全部都是一般公务用车。
十二、预算绩效情况
2021年按照预算体制改革的有关要求,市委政法委超过300万元项目全部实行部门预算重点项目绩效目标管理,涉及的项目为社会治安综合治理专项,项目为一般公共预算拨款,项目预算金额455万元。
预算单位财政支出项目绩效目标申报表
年份(2021) |
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单位:中共长春市政法委员会机关 |
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项目名称: |
社会治安综合治理专项 |
项目编码: |
2021131001101006 |
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预算单位: |
中共长春市政法委员会机关 |
承建单位: |
中共长春市政法委员会机关 |
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项目模板: |
履行职责 |
职能分类: |
财政 |
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业务归属处室: |
行政政法处 |
项目属性: |
部门预算 |
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资金来源: |
0101 经费拨款(补助) |
专项领域: |
其他; |
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项存续分类: |
延续性项目 |
项目总预算(元): |
17800000 |
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项目当年预算(元): |
4550000 |
计划开始日期: |
2020-01-01 |
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计划完成日期: |
2022-12-31 |
项目负责人联系电话: |
88776274 |
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项目概况: |
工作内容:;1、开展平安长春建设及全国市域社会治理现代化试点工作;2、开展平安长春建设舆论宣传工作;3、全市群众安全感满意度测评 4、综治业务会议培训调研及工作保障。 |
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立项依据: |
项目依据:《关于2018年加强社会治安综合治理推进平安中国建设意见》(中办发[2018]17号);《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T33200-2016);《全国市域社会治理现代化试点工作方案(征求意见稿)》《全国市域社会治理现代化评价指标体系(试行)》(中政办函〔2019〕236号) |
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项目设立的必要性: |
长办发[2001]41号三定方案及《关于深化平安长春建设意见》(长发[2013]25号)要求,按照中央、省、市政法工作会议精神,紧紧围绕市委提出的打造社会治理升级版总要求,以建设最具安全感城市为目标。 |
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保证项目实施的制度、措施: |
单位内控管理制度,单位财务管理制度,政府采购管理制度 |
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项目实施计划: |
业务计划 |
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项目总目标: |
在长春市打造社会治理升级版,夯实平安长春建设基层基础工作;建设最具安全感城市,提升群众安全感满意度。 |
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年度绩效目标: |
提升平安长春建设水平,拓宽平安建设宣传渠道,加强基层综治中心建设。 |
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2021年度绩效目标 |
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一级目标 |
二级目标 |
指标 |
目标值 |
目标值来源 |
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产出目标 |
质量 |
综治业务培训和调研 |
100% |
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质量 |
平安阵地建设和舆论引导工作 |
100% |
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质量 |
全市平安示范项目建设15个乡镇街道和30个村社区综治中心示范点 |
100% |
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效果目标 |
质量 |
全市群众安全感满意度测评 |
100% |
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社会效益 |
平安长春幸福长春宣传范围 |
80% |
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影响力目标 |
满意度 |
全市群众安全感满意度 |
80% |
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长效管理 |
在长春市打造社会治理升级版,建设最具安全感城市。 |
完备 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、一般公共服务支出:指用于其他中国共产党事务的支出。
五、医疗卫生与计划生育支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。
六、住房保障支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共长春市委政法委
2021年2月19日